崗位職責
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其(qi)他與內部審(shen)計(ji)相(xiang)關的(de)工作和領導交辦的(de)工作。
崗位要求
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、有工作經驗者優先;
4、注冊會計師,稅務師,資產評估師相關專業考試中,有1門及以上科目通過者優先;
4、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
5、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
6、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
7、積極主動、敬業上進、責任感強
8、良好的語言(yan)、文字(zi)表達能力,熟練(lian)運用Microsoft Office辦公軟(ruan)件。
工作地址
山(shan)東(dong)省(sheng)臨沂市蘭山(shan)區北京路(lu)8號政務(wu)中心10層(ceng)
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HR信息
張佃溪
3日內活躍
審計部
|
部門經理
| 自投遞起3個工作日內答復
聊天意愿
暫無
活躍時段(duan) 潛水 下午3-4點(dian) 最活躍
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